декларация по НДС (внутри)
-Подала декларацию по НДС за 9 месяцев,глюк в программе,вид документа в электронном виде стоит 1(первичный),распечаталось почему-то,как уточнёнка 3/1,звонит налоговая и возмущается,что делать? Если послать уточнёнку,то,что написать в вид документа? Я в понедельник еду к ним за уведомлениями,хочу взять с собой отчётность или письмо,смотря что надо,налоговый инспектор не сказала,как это исправить,типа она спросит руководство.
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Сдали вовремя по дате отправки/передаче, а этот реквизит несущественен, вам ничем эта ошибка не грозит.