Я как ПБОБЛ не являюсь плательщиком НДС
-Ошибочно мною был выставлен счет с НДС — клиент его оплатил .Можно ли сделать возврат неправильно начисленого и оплаченого НДС клиенту? Если да ,то как .Или теперь обязательно нужно его уплатить и соответственно все вытекающие с ним налоги?
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Если не получится, то по логике, вытекающей из НК, не являясь плательщиком НДС, ты отчитываться по этому налогу в ИМНС не должна... На мой взгляд, будет достаточно ошибочно полученный НДС перечислить в соответствующий бюджет...
Если счет фактура не выдавалась клиенту для зачета НДС, то вероятно можно и подзабить, а самому с полной суммы продажи уплатить налог согласно ставки упрощенки