Вычет НДС из ОС внесённых в уставный капитал

- Бизнес, Финансы
спрашивает proviz1966 03.02.2013 16:29 Ответов 2

Ситуация..
Человек как физическое лицо, приобретает оборудование за 1180 р, соответственно платит НДС (180 р). Далее он вносит это оборудование как вклад в уставный капитал.
Вопросы:
Нужно ли делать проводку с 19ым счётом?
По какой стоимости будет учитываться вклад в уставный капитал? Т.е. на сколько уменьшится задолженность учредителя на 75 счету?


Советы пользователей:

  • Anyutik123 Рейтинг: 0 07.08.2013 01:34
    Этот учредитель вносит ОС в качестве вклада в УК в оценке (в сумме), указанной в соглашении между участниками. Эта сумма может быть любой, но приблизительно соответствовать рыночной (т.е. не обязательно сумма должна равняться сумме покупки по чекам). В данном случае от 900 до 1500 руб., например.
    НДС нельзя указывать в акте передачи ОС и счет-фактуры не должно быть, этот НДС нигде не участвует и в качестве вычета, соответственно, не учитывается.
  • marix777 Рейтинг: 0 07.08.2013 01:34
    а почему это физическое лицо платит НДС?
    у нас НДС платят только организации и ИП

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.