Вычет НДС из ОС внесённых в уставный капитал
-Ситуация..
Человек как физическое лицо, приобретает оборудование за 1180 р, соответственно платит НДС (180 р). Далее он вносит это оборудование как вклад в уставный капитал.
Вопросы:
Нужно ли делать проводку с 19ым счётом?
По какой стоимости будет учитываться вклад в уставный капитал? Т.е. на сколько уменьшится задолженность учредителя на 75 счету?
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
НДС нельзя указывать в акте передачи ОС и счет-фактуры не должно быть, этот НДС нигде не участвует и в качестве вычета, соответственно, не учитывается.
у нас НДС платят только организации и ИП