Вопрос про НДС… подскажите, пож-та!! про налоговую базу (+)
-Я впервые столкнулась с ОСНО. Декларацию по НДС уже сдала, налог проплатила, а теперь переклинило: не ошиблась ли я?
Исходящий НДС: мы определяем его по фактическим проплатам от покупателей или по накладным? То есть, допустим, отгрузили в 1-м кв-ле, а деньги от покупателя увидели во 2-м — включать ли это в налоговую базу?
Входящий НДС: должен быть уплачен или опять же достаточно счета-фактуры от поставщика?
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Только на основании Счета-фактуры начисляется НДС, достаточно
Начисляется НДС на сумму фактической реализации. В бюджет платится разница между начисленным НДС и принятым к вычету.