вопрос к бухгалтерам,работающих в турфирмах,либо просто разобравшихся в данной ситуации.

- Бизнес, Финансы
спрашивает akaidarov.o@mail.ru 03.02.2013 16:29 Ответов 2

Я бухгалтер центра туристического,который является комиссионером,т.е. реализовывает путевки многих санаториев отдыха.Я выставила счет нескольким людям на оплату путевки в апреле,они ее оплатили.Потом в санатории сообщили,что отключили воду.В связи с этим люди согласились перенести путевки на май(сумма та же,но путевка сама по себе другая-другой номер,корпус и проч.)В конце каждого месяца я делаю отчет для санатория,т.е. в апреле эти путевки уже есть.Как мне теперь учесть эти же путевки в мае,чтоб не получилось задвоенной суммы?
Если можно,объясните как все это провести в программе 1 с бухгалтерия.На каких счетах это отразить?
Заранее спасибо.


Советы пользователей:

  • lova55 Рейтинг: 0 06.08.2013 16:27
    путевки у вас в терминах 1С - комиссионный товар, раз меняете путевки, возвращаете старые путевки (возврат поставщику) и приходуете новые
    непосредственно комиссионные услуги делаете документов оказание услуг(там есть вид для комиссии)
  • Objecole Рейтинг: 0 06.08.2013 16:27
    Вы же делаете отчет комитенту о продажах- там и учитывайте перенос путевок на след месяц.

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.