Требуется помощь по НДС, чего-то запутался

- Бизнес, Финансы
спрашивает vel51 03.02.2013 16:29 Ответов 2

Ситуация. Цифры вымышлены. Даты примерные, но близкие к сути.
В ноябре 2005 года приобретен объект недвижимости. Входной НДС составил 100 т.р. На учет поставлен в декабре 2007 года. Оплачена сделка в мае 2007 года.
В мае 2007 года объект продан. Выходной НДС составил тоже 100 т.р.
В декларации по НДС за май 2007 года 100т.р. представлены к вычету.

Вопрос. Не нарушен ли порядок принятия НДС к вычету. Какие подводные камни здесь могут быть.


Советы пользователей:

  • LittleOne Рейтинг: 0 06.08.2013 13:29
    Если вы в 2005 г начисляли НДС "по оплате", должны были по состоянию на 01.01.06 показать в справке кредиторскую задолженность, тогда ставите налог к вычету в том периоде. когда погасили эту задолженность , т.е. в мае 2007г. Стало быть все правильно.
  • Nikolay Рейтинг: 0 06.08.2013 13:29
    Не совсем понятно как это приобретен, но на учет поставлен аж через 2 года... А где он учитывался 2 года? Куда была отнесена сумма по преобретению? Это ж капитальные здания и сооружения! Как их можно не принять на учет?
    Но все остальное фигня, главное вовремя начислить и заплатить в бюджет , сейчас (с 2006 года)по отгрузке, а не по оплате. А то что вы к возмещению взяли позже, думаю особенно придираться не будут. Вы ж это не 2 раза сделали?

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.