Про ндс!Если предприятие(Вася) не на упрощёнке и енвд покупает товар у предприятия(Петя) с упрощёнкой или енвд .

- Бизнес, Финансы
спрашивает funtik 03.02.2013 16:29 Ответов 9

Как это предприятие сможеть вернуть ндс,при условии что тот который на упрощёнке купил у посредника(Иван),к примеру, ООО и получил счёт фактру с суммой ндс

Вот схема Вася покупает у пети,а петя закупал у ивана.
1.У васи и Вани не упрощёнка и енвд
2.У пети упрощёнка


Советы пользователей:

  • Anyshka Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Тож напишу что-нибудь. :) если определить как
    Вася - является плательщиком НДС и первоначальным поставщиком,
    Петя - не является плательщиком НДС и является посредником,
    Ваня - является плательщиком НДС, то
    1.Вася продает Пете товар за 100 руб + НДС 18% = 118 руб.
    2.Петя приходует товар стоимостью 118 руб (поскольку он не является платедбщиком НДС и не может его возместить)
    3.ПЕтя делает наценку (допустим 5%) и продает товар за 124 руб без НДС Васе.
    4. Ваня приходует купленный товар по стоимости 124 руб, поскольку товар не имеет входящего НДСа.
    итого: ваня 100 руб дохода, петя 6 руб. дохода, Вася приходует товар за 124 руб.
    Если все на обычном режиме, то все типа того же:
    1. 100+ 18 руб.
    2. 100 руб
    3. 105 руб., +19 руб НДС =124 руб.
    4. приходует по стоимости 105 руб и 19 руб к возмещению из бюджета.
    Итого экономическая суть процесса (для Вани) - в первом случае у Вани больше затрат и больше НДСа к уплате (поскольку нет части к возмещению), во втором случае у Вани меньше затрат (стоимость товара меньше) и меньше НДСа к уплате (за счет возмещения 19 руб.)

    ЗЫ и про налогового агента Петю выше правильно написано - если он выставит счет фактуру с НДС-ом - должен будет заплатить в бюджет указанную в ней сумму. :)
  • Ancer Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Тут
    Мне
    Без
    Словаря
    Не
    Разобраться
  • uuuuuuuuuu Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Никак.. если вы на упрощенке.. то какой НДС.. никакого.. а предприятие на обычной системе налогообложения.. обязана предоставить сч.-фактуру с НДС... но вам это все равно.. потому что у вас упрощенка... и от вас документы должны быть с 0 НДС...
  • nad94506725 Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Никак, упрощенцы не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, и выделять его, а тем паче и счет-фактуру выставлять с указанием НДС не имеют права.
    Вот если бы Вася купил у Вани - то другое дело (если, конечно, они не освобождены от уплаты НДС)
  • zverindrik Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Никак, если сделка происходит в рамках договора купли продажи. Петя не является плательщиком НДС и счет-фактуру он либо не выствит совсем, либо выставит сбез НДС. И Ваня в этом случае не причем совсем.
    Некоторые используют схемы с агентскими договорами. Вася (комитент) поручает Пете (агенту) приобрести товар. В таком случае Петя приобретает товар у Вани и передает его Васе. В отчете агента он указывает результаты сделки и передает документы (в том числе и счета фактуры) Васе. Но кроме того он должен выставить Васе еще счет на свое вознаграждение и снова без НДС. В этом случае Вася может зачесть НДС за товар, но агентское вознаграждение Пете (оно должно быть обязательно в рамках такого договора) все равно будет без НДС.
    В последней схеме очень много тонкостей и формальностей, которые необходимо соблюсти, чтобы впоследствии не возникло никаких претензий у налоговиков. Я лично их не использовал никогда. Просто перешел на упрощенку. Пусть голова болит у Васи:)))
  • kmila49 Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Уберите Петю как посредника, или смените его на полноправного посредника на общей системе налогообложения, иначе споров с налоговыми инспекторами не избежать. Зачем вам лишняя головная боль.
  • Yandeks14 Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Или через договор комиссии, Ваня берет товар на хранение И реализует его от имени Пети Вознаграждение комиссионное Ваня получает от Пети, после предоставления отчета о реализации Петеного товара Покупатель с/ф и накл получает тоже от Пети
  • Lorri Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    Зря, не запрещается упращенцу выставлять счет-фактуры с выделенным НДС. Если Петя выставит Вам счет-фактруру с выделенным НДС вы вправе взять НДС на возмещение. В этом случае возникнет обязанность по уплате НДС у Пети, как у налогового агента, а вот возместить НДС по счет-фактуре Ваниной Петя не сможет. Упращеная система возмещать не позволяет, а вот реализовывать с НДС не запрещает, просто возникает обязанность оплатить ндс в бюджет у Упращенца. (см. письма МИНФИНА если память не изменяет июнь 2006 года), если срочно надо могу найти и скинуть.
  • semahka77 Рейтинг: 0 07.08.2013 02:45
    звено "Петя" убрать нах... и возмещайтесь себе на здоровье
    а иначе - платить НДС безо всяких вычетов - позиция налоговиков тут четкая.

    можно конечно начать организовывать разные хитрые схемы, но тут главное чтобы товар в собственность к Пете не переходил, да и геморр дополнительный...

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.