При поступлении ТМЦ я определяю сразу: если ценности участвуют в строительном процессе, то это разносится в номенклатуре - "материалы" и идет в Д-т 10.01 или вспомогательные материалы 10.09 в карточке определяю счета учета. Если это ТМЦ для следующей перепродажи - то это в номенклатуре "Товар" и идет в Д-т счета 41.01. Списание провожу требованием-накладной в закладке "Производство"
Счет 10 - материалы. Счет 41 - товары. Учет по ним идентичен, но идет раздельно. Что стоит в карточке номенклатуры - то и списывается, каждое по своему счету.
Учет по ним идентичен, но идет раздельно.
Что стоит в карточке номенклатуры - то и списывается, каждое по своему счету.