Организация сдала декларацию по НДС ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ
-Но отгрузку товара поставщик сделал только августом.Чтобы не делать уточненку как можно оприходовать товар?Может какой нибудь передачей товара без оплты или еще как нибудь .(НДС к возмещению большая)Помогите
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Как я понимаю, в учетной политике вы расходы для целей налогообложения принимаете по методу начисления - т.е. в момент совершения операции. Если у вас накладная и счет-фактура июльские и полностью оформленные, значит товар вы получили в июле, что и подтвердили печатью и подписью. После чего сделали зачет НДС, зарегистрировав входящую сч/ф.
Когда вам товар фактически поставили - это ваши проблемы, накладная июльская есть - значит в июле.
А если у вас пакета документов в июле не было - то как вы могли зачесть НДС?
Если я правильно поняла - вы в июле оприходовали товар, зачли НДС, а самого товара у вас и не было? И документов тоже не было?