Как правильно отразить возмещенный НДС?

- Бизнес, Финансы
спрашивает medik6 03.02.2013 16:29 Ответов 4

Как правильно отразить возмещенный НДС?
Можно ли оплатить НДС в следующем квартале на меньшую сумму возмещенного НДС в предыдущем квартале?


Советы пользователей:

  • mamam Рейтинг: 0 06.08.2013 19:34
    Я здесь никакого экспорта не увидел. .

    1) Как правильно отразить возмещенный НДС? - Никак, возмещение -

    внутренняя процедура налоговиков. Она к бухгалтерии вашей фирмы

    прямого отношения не имеет.

    2) Можно ли оплатить НДС в следующем квартале на меньшую сумму

    возмещенного НДС в предыдущем квартале? - ДА.
  • malvina Рейтинг: 0 06.08.2013 19:34
    Решение о возмещении НДС в программе не отражается. Когда налоговая перечислет сумму, оприходуете её по входящему платежн.поруч. на сч.68.02. По согласованию с налоговой можно оставить деньги для оплаты НДС за следующий квартал. Тогда к декларации приложите письмо "просим зачесть оплату налога за ...кв. в счет остатка ден.ср-в на КБК...." (может в Вашей налоговой немного другая форма - уточните у инспектора по телефону)
  • ab Рейтинг: 0 06.08.2013 19:34
    Все зависит от ситуации. Я поняла, что это экспорт , тогда
    1. д41 – к 60 –поступил товар для экспорта
    2. Д19/экспортн.ндс – К 60 – отражен Экспортный НДС
    3. д62 - к90 – отгружен товар на экспорт все документы в течении 180 дней :
    4. д 68/2 (ндс на возмещение ) – К19/экспортн.ндс – запись в книгу покупок и в декларацию, сдача пакета документов в ифнс, так же запись в книгу продаж последним днем месяца, в котором собраны документы на подтверждение
    5. д 68/ ЭКСП. НДС не подтвержденный ИФНС – К 68/2 ндс на возмещение – сумма экспортного НДС по которому нет решения налоговой –
    6. Д 68/2 ндс на возмещение - К 68/ ЭКСП. НДС не подтвержденный ИФНС – получила решение ИФНС о возмещении НДС
    7. Д 51 – К 68/2 ндс на возмещение - получен возмещенный НДС на р/счет
    И т.о., у вас собираются следующие документы:
    например, несем документы + декларацию 20 ноября
    1. Сумма проводки Д68,2 к19 на дату 31 октября = сумме НДС в декларации за октябрь к возмещению = сумме книги покупок за октябрь
    плюс сумма книги продаж по нулевой ставке за октябрь должна быть равна сумме экспорта, которую вы хотите подтвердить и несете по ней документы 20 ноября
  • psh Рейтинг: 0 06.08.2013 19:34
    Если в Декларации по НДС у вас НДС к возмещению из бюджета - вы должны подать в ИФНС документы на камеральную проверку.
    С вас запросят кучу документов. Затем пошлют запросы вашим поставщикам.
    Далее будет решение комиссии в вашей налоговой о возмещении. Вы напишете письмо в ИФНС с просьбой или вернуть вам эту сумму на ваш расчетный счет или оставить в счет будущих платежей.

    Но просто не платить НДС в следующем квартале до решения налоговой - нельзя!

    Насчитают вам пени!

Ваш ответ

Общий рейтинг страницы: 0 / 5 оставило 0 человек.