ИП на УСН сдал деклорацию по НДС за 1-й кв.по выставленным с/ф-рам.Во 2-ом кв.таких случаев нет.Нужно ли «нулевую»сдать?
-ИП на УСН сдал деклорацию по НДС за 1-й кв.по выставленным с/ф-рам.Во 2-ом кв.таких случаев нет.Нужно ли «нулевую»сдать?
Похожие вопросы:
Советы пользователей:
Ваш ответ
Нужно авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
по просьбе заказчика, то по окончании квартала Высдаете декларацию и уплачиваете в бюджет весь полученный НДС до 20 числа.
Если квартале нет выставленных сч-ф, то подавать декларацию не надо по той причине, что Вы не являетесь его плательщиком.