<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Подскажите пожалуйста как принять НДС к зачету? Спрашивают при собеседовании</title>
	<atom:link href="http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Автор: nepbr</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248761</link>
		<dc:creator><![CDATA[nepbr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248761</guid>
		<description><![CDATA[Когда вы купили бумагу и оприходовали ее - это у вас входящий НДС Дебет 19 б/счет.&lt;br&gt;Когда вы изготовили самолетики и стали их продавать у вас возникла реализация - НДС здесь 68 б/ счет Кредит&lt;br&gt;в бюджет вы будете платить разницу между 68 и 19 счетом, т.е иными словами 19 б/счет это и есть вычет по НДС при условии правильно оформленного сч.фактуры и оприходовании бумаги.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда вы купили бумагу и оприходовали ее &#8212; это у вас входящий НДС Дебет 19 б/счет.<br />Когда вы изготовили самолетики и стали их продавать у вас возникла реализация &#8212; НДС здесь 68 б/ счет Кредит<br />в бюджет вы будете платить разницу между 68 и 19 счетом, т.е иными словами 19 б/счет это и есть вычет по НДС при условии правильно оформленного сч.фактуры и оприходовании бумаги.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rawo</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248762</link>
		<dc:creator><![CDATA[rawo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248762</guid>
		<description><![CDATA[Принять к зачёту.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Принять к зачёту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: istrashkina.anna@yandex.ru</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248763</link>
		<dc:creator><![CDATA[istrashkina.anna@yandex.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248763</guid>
		<description><![CDATA[общехозяйственные расходы)))))))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>общехозяйственные расходы)))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: login</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248764</link>
		<dc:creator><![CDATA[login]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248764</guid>
		<description><![CDATA[А Вы куда собеседуетесь, в налоговую? &lt;br&gt;Для самолетиков бумага является материалом, значит при наличии правильно оформленных документов НДС к зачету принимаем. При этом должны быть в наличии счет-фактура с выделенным НДС и товарная накладная, кот. подтверждает, что бумага действительно приобретена.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А Вы куда собеседуетесь, в налоговую? <br />Для самолетиков бумага является материалом, значит при наличии правильно оформленных документов НДС к зачету принимаем. При этом должны быть в наличии счет-фактура с выделенным НДС и товарная накладная, кот. подтверждает, что бумага действительно приобретена.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kris1971tina</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248765</link>
		<dc:creator><![CDATA[kris1971tina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248765</guid>
		<description><![CDATA[У меня хуже было. Спросили, на каком счёте учитывается НДС при оприходовании основных средств, в каких случаях и в какой момент этот НДС может быть принят к вычету. Вот я &quot;попал&quot; в тот раз.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Мой вариант для Вас: &lt;br&gt;1. Получили счет-фактуру с выделенным НДС на переданные Вам материалы - включайте в книгу покупок и принимайте к вычету НДС. Факт передачи подтверждается накладной.&lt;br&gt;2. Оплатили предоплату за будущие поставки, получили счет-фактуру на аванс - включайте в книгу покупок и принимайте к вычету НДС. При поставке товаров эту сумму надо в книге покупок сторнировать.&lt;br&gt;3. Продали товар и выставили счет-фактуру - включайте смело её в книгу продаж.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сводные показатели книги покупок и книги продаж используются для составления декларации по НДС. Разница между НДС из книги продаж и НДС из книги покупок подлежит уплате в бюджет.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня хуже было. Спросили, на каком счёте учитывается НДС при оприходовании основных средств, в каких случаях и в какой момент этот НДС может быть принят к вычету. Вот я &#171;попал&#187; в тот раз.</p>
<p>Мой вариант для Вас: <br />1. Получили счет-фактуру с выделенным НДС на переданные Вам материалы &#8212; включайте в книгу покупок и принимайте к вычету НДС. Факт передачи подтверждается накладной.<br />2. Оплатили предоплату за будущие поставки, получили счет-фактуру на аванс &#8212; включайте в книгу покупок и принимайте к вычету НДС. При поставке товаров эту сумму надо в книге покупок сторнировать.<br />3. Продали товар и выставили счет-фактуру &#8212; включайте смело её в книгу продаж.</p>
<p>Сводные показатели книги покупок и книги продаж используются для составления декларации по НДС. Разница между НДС из книги продаж и НДС из книги покупок подлежит уплате в бюджет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: urusova-08</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248766</link>
		<dc:creator><![CDATA[urusova-08]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248766</guid>
		<description><![CDATA[&lt;br&gt;дебет 19 кредит 60,- НДС принят&lt;br&gt;дебет 68 кредит 19 - НДС к вычету&lt;br&gt;В течении месяца что -то покупаем и продаём, допустим бумагу и самолётики, при покупке бумаги, мы платим НДС (налог), при продаже самолётиков получаем НДС (нам платят). Тот НДС, что нам заплатили - должны отдать(перечислить) в бюджет, но т.к. мы тоже кому то заплатили НДС (купили бумагу), то происходит вычет (уменьшение) уплаты налога в бюджет&lt;br&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>дебет 19 кредит 60,- НДС принят<br />дебет 68 кредит 19 &#8212; НДС к вычету<br />В течении месяца что -то покупаем и продаём, допустим бумагу и самолётики, при покупке бумаги, мы платим НДС (налог), при продаже самолётиков получаем НДС (нам платят). Тот НДС, что нам заплатили &#8212; должны отдать(перечислить) в бюджет, но т.к. мы тоже кому то заплатили НДС (купили бумагу), то происходит вычет (уменьшение) уплаты налога в бюджет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Stalia</title>
		<link>http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248767</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 09:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://romma.ru/podskazhite-pozhalujsta-kak-prinyat-nds-k-zachetu-sprashivayut-pri-sobesedovanii/#comment-248767</guid>
		<description><![CDATA[Купили бумагу - это для фирмы материалы. Приход отражается бух. операцией: Д-т 10 К-т 60 и Д-т 19 К-т 60 (это ндс, уплаченный поставщикам). Затем &quot;приход&quot; отражается в книге копупок. Списание накопленных на сч. 19 сумм ндс отражается по Д-ту 68/ндс К-ту 19.&lt;br&gt;Фирма изготовила бумажные самолетики - это товар. &lt;br&gt;При реализации оформляется проводка Д-т 90/3 К-т 68 на сумму ндс от реализации.&lt;br&gt;Кредитовое сальдо по сч. 68 - сумма ндс, подлежащая уплате в бюджет&lt;br&gt;Дебетовое сальдо - это сумма ндс, подлежащая возмещению из бюджета.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Купили бумагу &#8212; это для фирмы материалы. Приход отражается бух. операцией: Д-т 10 К-т 60 и Д-т 19 К-т 60 (это ндс, уплаченный поставщикам). Затем &#171;приход&#187; отражается в книге копупок. Списание накопленных на сч. 19 сумм ндс отражается по Д-ту 68/ндс К-ту 19.<br />Фирма изготовила бумажные самолетики &#8212; это товар. <br />При реализации оформляется проводка Д-т 90/3 К-т 68 на сумму ндс от реализации.<br />Кредитовое сальдо по сч. 68 &#8212; сумма ндс, подлежащая уплате в бюджет<br />Дебетовое сальдо &#8212; это сумма ндс, подлежащая возмещению из бюджета.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
