Новая фирма в 3 кв. успела только приобрести товар с НДС, но не продала ничего. Если покажу НДС к вычету, налоговая
-сразу «обидется» и вызовет на ковер. Что делать? И как быть с раздельным учетом (продажа оптом -с ндс, в розницу — без ндс), если я еще не знаю какой товар как продастся, а приобретен по одной накладной с ндс? Я же не могу в вычеты поставить весь НДС?
-
оставьте НДС на 19 счете
-
У Вас что, ЕНВД? НДС будете восстанавливать, когда продадите в розницу. Возникает вопрос, почему в третьем квартале не продали в магазине или в киоске, где Вы торгуете?

Ваш ответ