Поставщик определил сумму бонуса и на всю сумму передал нам товар с выделенным НДС(безвозмездно). Мы этот товар продали. Как платить НДС: со всей суммы бонуса(подарка) или как обычно(за минусом покупного НДС)?
хотя там ситуация для продавца, но почитайте Если у Вас есть правильно оформленная счет фактура с выделенным НДС, товарная нгакладная и пункт в договоре о том, что вам предоставляется по каким-либо причинам бонус, то смело ставьте этот НДС к вычету :) Но также смело сумму полученного бонуса (за минусом НДС) ставьте себе на увеличение налоговой базы по налогу на прибыль :(
Что за вопрос причем тут подарок ты что считаешь что НДС платится с каждой счет фактуры отдельно? Здесь был-бы логичнее вопрос по налогу на прибыль.
за минусом покупного НДС.
нет у вас было безвозмездно а продали-оплачен покупателем и пришел к вам НДС входящий-вот его и платите в бюджет
хотя там ситуация для продавца, но почитайте
Если у Вас есть правильно оформленная счет фактура с выделенным НДС, товарная нгакладная и пункт в договоре о том, что вам предоставляется по каким-либо причинам бонус, то смело ставьте этот НДС к вычету :)
Но также смело сумму полученного бонуса (за минусом НДС) ставьте себе на увеличение налоговой базы по налогу на прибыль :(
а продали-оплачен покупателем и пришел к вам НДС входящий-вот его и платите в бюджет